

è¯åˆ¸ä»£ç :603131 è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šä¸Šï¼›ï¼›ï¼›ï¼›tb8888é€šåš é€šå‘Šç¼–å·ï¼š2019-021
上;;;;tb8888通åšç„ŠæŽ¥é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
关于ç»è˜ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„é€šå‘Š
本公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå…¨ä½“董事包管本通告内容ä¸ä¿å˜ä»»ä½•虚伪纪录ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§è‚©è´Ÿä¸ªä½“åŠè¿žå¸¦è´£ä»»ã€‚。。。
ç»å…¬å¸ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å一次èšä¼šå®¡è®®é€šè¿‡ã€Šå…³äºŽç»è˜ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„è®®æ¡ˆã€‹ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå†³è®®ç»è˜ç«‹ä¿¡ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€(特殊通俗åˆèµ„)为公å¸2019年度财务审计机构和内控审计机构。。。。详细内容如下:
å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå®¡è®¡å§”员会对2018年立信会计师事务所(特殊通俗åˆèµ„)的审计事情举行了视察和评估,,,,以为该所éµç…§è‡ªåŠ›ã€å®¢è§‚ã€å…¬æ£çš„èŒä¸šå‡†åˆ™ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå°½èŒå°½è´£åœ°å®Œæˆç£·å™¨é¡¹å®¡è®¡ä½¿å‘½ã€‚ã€‚ã€‚ã€‚å› æ¤ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå…¬å¸æ‹Ÿç»§ç»è˜ç”¨è¯¥æ‰€ä¸ºå…¬å¸2019å¹´åº¦è´¢åŠ¡å®¡è®¡æœºæž„å’Œå†…æŽ§å®¡è®¡æœºæž„ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œè˜æœŸä¸ºä¸€å¹´ã€‚。。。并æè¯·è‚¡ä¸œå¤§ä¼šæŽˆæƒå…¬å¸è°‹åˆ’层å‡è¯å®¡è®¡äº‹æƒ…çš„è¥ä¸šé‡å†³è®®2019年度财务报告的审计用度和内部控制审计用度。。。。
自力董事æ„è§ï¼šç«‹ä¿¡ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šé€šä¿—åˆèµ„ï¼‰ä¾æ³•自力承办注册会计师è¥ä¸šï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå…·æœ‰è¯åˆ¸ç›¸å…³è¥ä¸šä»Žä¸šèµ„æ ¼ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå…·å¤‡ä¸ºä¸Šå¸‚å…¬å¸æä¾›å®¡è®¡æ•ˆåŠ³çš„å±¥åŽ†å’Œèƒ½åŠ›ã€‚ã€‚ã€‚ã€‚åœ¨2018年度,,,,该所éµç…§è‡ªåŠ›ã€å®¢è§‚ã€å…¬æ£çš„èŒä¸šå‡†åˆ™ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œå°½èŒå°½è´£åœ°å®Œæˆç£·å™¨é¡¹å®¡è®¡ä½¿å‘½ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œèƒ½ä¸ºå…¬å¸æä¾›é«˜å“è´¨çš„ä¸“ä¸šæ•ˆåŠ³ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œä¸ºåšæŒå…¬å¸è´¢åŠ¡å®¡è®¡è¥ä¸šçš„一连性和一致性,,,,我们赞æˆç»§ç»çº¦è¯·ç«‹ä¿¡ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šé€šä¿—åˆèµ„)为公å¸2019å¹´åº¦è´¢åŠ¡å®¡è®¡æœºæž„å’Œå†…æŽ§å®¡è®¡æœºæž„ï¼Œï¼Œï¼Œï¼Œè˜æœŸä¸€å¹´ã€‚。。。
特æ¤é€šå‘Šã€‚。。。
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2019年4月29日